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内部审计工作有感

2019-09-25

水电十一局审计部成立于80 年代中期,由公司主要负责人直管,是较早一批独立设置审计部的央企二级单位,历来重视内部审计工作的作用,审计人员尽职尽责,始终秉承客观严谨的工作态度,成绩显著,为十一局审计工作打下了坚实的基础。经过近三十年的发展,审计人员数量不断增加、专业领域不断拓展、审计覆盖面不断扩大,一直是公司防控风险、促进管理提升体系建设的重要部门,十一局有优良的审计传统。近年来,水电十一局审计工作在内审协会和电建集团的业务指导下,积极推行“大监督,大审计”的内部审计战略,通过创新思想、转变观念,以风险为导向,以“价值增值”为目标,履行内部审计监督、评价、服务职能,内部审计工作迈向新台阶。

目前我公司本部和下级单位均设有专兼职审计机构和人员,构建两级管控体系,合理分工,分级管理,上下联动,对所属单位经营风险进行全面审计监督,进一步提高审计人员的预警、防范意识,确保国有资产安全高效运行,降低企业经营风险。

在新的历史时期,内部审计在党组织的领导下,进一步完善工作机制,必将焕发新的活力。我们力求做到国有资本走到哪里,内部审计就跟进到哪里,不留死角,确保全覆盖,保障国有资产安全高效运行。积极推动内部审计监督由独立运行向体系协同转变,完善审计成果的横向、纵向共享机制,放大审计效能。让内部审计为公司持续健康发展助力。